2026年3月24日,BDO立信会计师事务所发布广东奥迪威传感科技股份有限公司内部控制审计报告。按照相关要求,审计了奥迪威公司2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥迪威公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制的重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来内部控制有效性有一定风险。审计意见认为,奥迪威公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
奥迪威2025年财务报告内部控制有效,为投资者增强信心
来源:爱集微
#奥迪威#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创