汉宇集团2025年度内控有效,多领域管理完善

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2026年4月11日,汉宇集团发布2025年度内部控制评价报告。报告指出,按照企业内部控制规范体系,公司对2025年12月31日的内部控制有效性进行了评价。

评价结论显示,基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制;也未发现非财务报告内部控制重大缺陷,且评价基准日至报告发出日之间未发生影响内控有效性评价结论的因素。

评价范围方面,纳入评价的单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表相应总额的100%,业务涵盖治理结构、组织机构等多方面,重点关注财务、合同等领域。在具体业务上,公司治理结构完善,组织机构高效,财务、合同等管理规范。

公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作,明确了财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准。报告期内,不存在财务报告内部控制重大或重要缺陷,也未发现非财务报告内部控制重大或重要缺陷。

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