2026年04月11日,合力泰发布对公司2025年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明。
华兴所对合力泰2025年12月31日财务报告审计后,于2026年4月9日出具带强调事项段的无保留意见审计报告。强调事项为公司于2025年4月28日因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查,截至报告日尚无结论。
董事会认可该审计报告,认为其客观反映公司状况,充分披露风险。董事会将采取措施应对立案调查影响,维护股东权益,提醒投资者关注进展和风险。审计委员会认可董事会说明,将跟踪进展。独立董事同意强调事项段说明,认为不影响财务报告有效性。
公司将采取措施消除影响:全力配合监管调查,开展合规自查自纠;提升管理层合规意识;完善公司治理结构;强化财务与信披管理。公司将持续关注调查进展并履行信披义务。