2026年04月22日,中威电子发布内部控制审计报告。按照相关要求,北京兴华会计师事务所审计了中威电子公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中威电子公司董事会的责任。注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,中威电子于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
中威电子2025年财务报告内部控制有效,为投资者注入信心
来源:爱集微
#中威电子#
#内部控制审计#
#财务报告#
THE END
*此内容为集微网原创,著作权归集微网所有,爱集微,爱原创