宁通信B 2025年财务报告内部控制被认定有效

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2026年04月24日,宁通信B发布内部控制审计报告。报告指出,按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,审计了该公司2025年12月31日的财务报告内部控制有效性。建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁通信B董事会的责任,注册会计师的责任是发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限性,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,宁通信B于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

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