2026年04月24日,盛洋科技发布董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。
公司聘请中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构。审计委员会对中汇及项目人员资质等进行严格核查,认为其具备审计资质和专业能力,2024年相关会议审议通过续聘议案。
在监督方面,2025年年报审计期间,审计委员会与中汇及时沟通,掌握进度、解决问题并督促按时提交报告;2026年3月19日沟通初审意见;3月27日中汇出具初稿,审计委员会审阅并沟通;4月14日,审计委员会会议审议通过相关报告并同意提交董事会。
总体来看,审计委员会严格履职,认为中汇审计态度公允客观,职业操守和业务素质良好,按时完成工作,审计报告客观完整。