2026年04月26日,江化微发布内部控制审计报告。按照《企业内部控制审计指引》及相关准则要求,北京德皓国际会计师事务所审计了江化微2025年12月31日财务报告内部控制的有效性。企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性;注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见,并披露非财务报告内部控制重大缺陷。内部控制存在固有局限,根据审计结果推测未来有效性有一定风险。审计认为,江化微于2025年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
江化微2025年财务报告内部控制有效,为投资者决策提供有力支撑
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