振华风光2025年财务报告内部控制有效,2026年将深化内控体系建设

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2026年05月03日,振华风光发布《2025年度内部控制评价报告》及《内部控制审计报告》。按照相关要求,大信会计师事务所审计了振华风光2025年12月31日财务报告内部控制的有效性,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

振华风光在内部控制评价中,纳入评价范围的主要单位包括自身及子公司成都环宇芯科技有限公司,资产总额和营业收入占比均达100%,主要业务涵盖人力资源、资产管理等,重点关注存货及应收账款业务管理。

公司依据相关规范确定内部控制缺陷认定标准,与以前年度保持一致。报告期内,未发现财务报告及非财务报告内部控制重大、重要缺陷,也无未完成整改的相关缺陷。

2025年度,公司修订完善内部控制制度,体系运行良好。2026年度,公司将结合经营实际,强化内控意识,评估完善内部控制,深化体系建设,提升管理水平,保障股东权益和公司发展。

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