瀚川智能2025年度内控审计被否定,将落实措施消除不利影响

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2026年05月03日,瀚川智能发布董事会审计委员会关于2025年度否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明。容诚会计师事务所对公司出具了否定意见的《内部控制审计报告》。

导致否定意见的事项包括:2026年4月24日公司收到江苏证监局决定书,指出2022 - 2024年间实际控制人蔡昌蔚及时任董事陈雄斌占用公司资金,截至2025年12月31日未全部归还,表明关联方及采购付款内控存在重大缺陷;2025年现场检查发现2022 - 2024年度收入、存货成本核算不准确,截至2025年12月31日未完成差错更正,表明财务报告编制内控存在重大缺陷。

由于上述重大缺陷,公司于2025年12月31日未能在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。审计委员会表示,容诚所出具否定意见符合公司实际情况,将督促落实措施,降低不利影响,维护股东权益。

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